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随州市市场监管局(汇总)2025年部门预算公开 发布日期:2025-01-21 09:51 信息来源: 编辑:随州市市场监督管理局 审核: 市场监督管理局 字号:[ ]

随州市市场监管局(汇总)2025年部门预算

  

第一部分随州市市场监管局(汇总)预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

       第二部分随州市市场监管局(汇总)2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市市场监管局(汇总)预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

1、负责全市市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册。

3、负责建立市场主体信息公示和共享机制。

4、负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。

5、负责监督管理规范市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理和综合协调。

10、负责统一管理计量工作。

11、负责统一管理标准化工作。

12、负责统一管理检验检测工作。

13、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

15、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、标准管理、质量管理、上市风险管理和监督检查。

16、负责知识产权保护和运用。

17、负责建立知识产权公共服务体系。

18、指导市消费者委员会开展消费维权工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,随州市市场监管局部门预算由实行独立核算的随州市市场监管局本级、随州市标准化与行政许可审查中心、随州市产品质量监督检验所、随州市市场监督管理应急处置中心组成。

纳入随州市市场监督管理局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 随州市市场监管局本级。

2. 随州市标准化与行政许可审查中心。

3. 随州市产品质量监督检验所。

4. 随州市市场监督管理应急处置中心。

随州市市场监管局机关内设科室29个,二级单位3个,编制人数157人,实有在职人数147人,退休102人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年随州市市场监管局预算收入5292.85万元,比上年减少391.55万元,下降6.88%,总体下降的主要原因一是机构撤并人员调出,二是在职人员退休。其中:财政拨款4671.67万元,比上年减少80.43万元,下降1.69%,原因一是机构撤并人员调出,二是在职人员退休;其他收入236.7万元,比上年减少105.6万元,下降30.85%,原因是单位往来收入资金减少;上年结转结余384.49万元,比上年减少205.51万元,下降34.83%,原因是上年结转的转移支付项目资金执行进度加快。

(二)支出预算情况

2025年随州市市场监管局预算支出5292.85万元,比上年减少391.55万元,下降6.88%,总体下降的主要原因一是机构撤并人员调出,二是在职人员退休。

按照支出资金性质分类:

1、政府预算资金支出4710.39万元,比上年减少428.71万元,下降8.34%,原因一是机构撤并人员调出,二是在职人员退休。

2、单位资金582.47万元,比上年增加37.17万元,上升6.81%,原因是投入资金用于专项抽检、国家专汽检测中心验收等工作。

按照支出功能分类:

1、一般公共服务支出4203.47万元,比上年减少65.78万元,下降1.54%,原因一是机构撤并人员调出,二是在职人员退休。

2、社会保障和就业支出559.51万元,比上年减少31.32万元,下降5.3%,原因一是机构撤并人员调出,二是在职人员退休。

3、卫生健康支出163.92万元,比上年减少23.76万元,下降12.65%,原因一是机构撤并人员调出,二是在职人员退休。

4、住房保障支出262.57万元,比上年减少64.08万元,下降19.62%,原因一是机构撤并人员调出,二是在职人员退休。

5、科学技术支出92.65万元,比上年增加82.65万元,上升826 %,原因是支付用于国家专汽检测中心验收等工作经费。

6、其他支出10.72万元,比上年减少289.28万元,下降96.43%,原因是上年结转的转移支付项目资金执行进度加快。

按照支出经济分类:

1、工资福利支出3021.37万元,比上年减少496.49万元,下降16.43%,原因一是机构撤并人员调出,二是在职人员退休。资金主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中:基本工资697.36万元、津贴补贴355.5万元、奖金870.04万元、绩效工资92.78万元、养老保险269.59万元、职业年金134.8万元、医疗保险109.39万元、公务员医疗补助54.53万元、其他社会保障缴费80.37万元、住房公积金231.94万元、其他工资福利支出125.08万元。

2、商品和服务支出404.54万元,比上年减少52.42万元,下降11.47%,原因一是机构撤并,二是严格执行党政机关过“紧日子”要求,严控一般性支出。资金主要用于日常办公、水电、差旅、公务接待、劳务费用、会议培训、公务用车、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中:办公费13.8万元、印刷费5.53万元、水费3.3万元、电费13.3万元、邮电费6.8万元、物业管理费3.28万元、差旅费15.3万元、维修费21.3万元、租赁费65万元、培训费3.5万元、会议费3.3万元、公务接待费12.41万元、专用材料费1万元、劳务费14.3万元、委托业务费4.5万元、工会经费43.43万元、福利费57.94万元、公务用车运行维护费26.55万元、其他交通费用80.15万元、其他商品和服务支出9.86万元。

3、对个人和家庭补助支出74.76万元,比上年增加13.48万元,上升22%,原因是退休人员增加。资金主要用于退休费和医疗费补助支出。其中:退休费36.35万元、医疗费38.41万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年随州市市场监管局财政拨款支出4710.39万元,比上年减少428.71万元,下降8.34%。总体下降的主要原因一是机构撤并人员调出,二是在职人员退休。

(四)政府性基金情况

2025年随州市市场监管局政府性基金支出10.72万元,为其他政府性基金债务收入安排的支出,比上年减少289.28万元,下降96.43%,下降的主要原因是上年未执行完的项目资金结转本年使用。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随州市市场监管局无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年随州市市场监管局机关运行经费404.54万元,比上年减少52.42万元,下降11.47%,下降的主要原因一是机构撤并减少,二是严格执行党政机关过“紧日子”要求,严控一般性支出。

主要支出科目:办公费13.8万元、印刷费5.53万元、水费3.3万元、电费13.3万元、邮电费6.8万元、物业管理费3.28万元、差旅费15.3万元、维修费21.3万元、租赁费65万元、培训费3.5万元、会议费3.3万元、公务接待费12.41万元、专用材料费1万元、劳务费14.3万元、委托业务费4.5万元、工会经费43.43万元、福利费57.94万元、公务用车运行维护费26.55万元、其他交通费用80.15万元、其他商品和服务支出9.86万元。

五、一般公共预算三公经费及增减变化情况

2025年随州市市场监管局一般公共预算“三公”经费年初预算安排107.46万元,比上年减少48.82万元,同比下降31.23%,主要原因是:严格执行党政机关过“紧日子”要求,严控一般性支出。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减少10万元,同比下降100%,主要原因是:本年无出国(境)安排。

公务接待费16.91万元,比上年减少4.77万元,同比下降22%,主要原因是严格执行党政机关过“紧日子”要求,严控一般性支出。

公务用车运行维护费90.55万元,比上年增加8.95万元,同比上升10.68%,主要原因是:车辆老化、维修费和加油费增加。

公务用车购置费0万元,比上年减少43万元,同比减少100%,主要原因是:本年无该项预算。

六、政府采购预算安排情况

2025年随州市市场监管局政府采购金额390.52万元,比上年减少310.9万元,下降44.32%。减少的主要原因是本年专项设备购置资金减少。其中政府采购货物类79.87万元、服务类110.65万元、工程类200万元。采购金额面向中小企业93.73万元,面向小微企业48.67万元。主要用于日常办公耗材、办公设备、家具更新、信息化建设、办公楼装修改造项目。

七、国有资产占用情况

2025年初随州市市场监管局资产总额3063.02万元,比上年减少6038.8万元,下降66.34%,主要原因是将原在建工程款调整到基建单位。其中:流动资产247.77万元,比上年减少67.2万元,下降21.33%,主要原因是基建调整;非流动资产①固定资产净值2613.61万元,比上年减少127.49万元,下降4.65%,主要原因是资产折旧、资产报废处理等。其中:房屋及构筑物29520.61平方米,净值2155.51万元,比上年减少76.5万元,下降3.43%,主要原因是资产折旧;通用设备1676件、净值370.19万元、比上年减少33.96万元、下降8.4%,主要原因是资产折旧、资产报废处理等;家具用具1907件、净值87.91万元、比上年减少17.03万元,下降19.98%,主要原因是资产折旧、资产报废处理等。②无形资产净值201.64万元,比上年减少5.12万元,下降2.47%,主要原因是资产摊销。

现有公务用车15辆,与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标。

长期目标:承担市场主体登记、经营活动和产品质量监管、消费维权、食品药品监管,保护合法经营,取缔非法经营,维护正常市场经济秩序。指标设立依据是市委市政府关于印发《随州市市场监管职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

年度目标:①围绕聚合产业转型发展优势,以质量技术为支撑,降低发展综合性成本。②围绕扩大消费拉动优势,以宽严相济为指引,营造竞争有序市场环境。③围绕培育发展新质生产力,以开拓创新为导向,深入实施两个强市战略。④围绕发展共建成果共享,以严防死守为底线,守牢市场监管领域安全风险底线。

2、长期目标:承担市场主体登记、经营活动和产品质量监管、消费维权、食品药品安全监管,保护合法经营,取缔非法经营,维护正常市场经营秩序。

产出指标:市场主体增长≥5%,消费者投诉按时办结率≥95%,及时发现和控制产品安全危害和风险。指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:保护合法经营,取缔非法经营,维护正常市场经营秩序。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

3、年度目标:

①围绕聚合产业转型发展优势,以质量技术为支撑,降低发展综合性成本。一是以标准引领产业发展。建立健全食用菌从培种育种、种植到深加工产品生产全产业链生产管理标准体系,积极申请制定食用菌深加工产品检验检测方法的国家(行业)标准。二是以计量和检验检测服务产业发展。积极组织新建和更新改造我市现有社会公用计量标准建设。依托技术检定机构建立计量服务企业“绿色通道”。加强检验检测机构监管,加强检查与执法的协同,对存在严重问题的机构实现“三移交”(移交执法部门、移交主管部门、移交机构属地)。三是统筹推进质量基础设施建设。加快推动湖北省专用汽车产业计量测试中心、金龙新材料质检中心建设工作;全力推进“湖北省食用菌产品质量检验检测中心”验收工作;推动湖北省常压容器(罐体)产品质量检验检测中心批筹工作。

②围绕扩大消费拉动优势,以宽严相济为指引,营造竞争有序市场环境。一是扎实开展公平竞争审查。全面落实《公平竞争审查条例》,全面推广应用湖北省全链条公平竞争审查系统,建立健全“襄十随神”跨区域公平竞争审查工作协作机制。二是扎实开展重点领域监管。加强同各部门各单位间横向配合,建立市、县、所三级市场监管体系纵向联动机制。三是扎实优化消费环境。扩大线下无理由退货承诺主体的领域和范围,拓展消费维权网络社会覆盖面,就地就近提供和解、咨询、宣传等服务。

③围绕培育发展新质生产力,以开拓创新为导向,深入实施两个强市战略。一是深入推进质量强市、强县、强链建设。组织优秀企业积极参与第十届长江质量奖评选活动,开展随州市第五届编钟质量奖评选活动,推广先进质量管理经验。二是深入实施知识产权强市战略。落实《湖北省知识产权促进和保护条例》,完善知识产权保护机制,推动制定促进和保护条例相关政策。

④围绕发展共建成果共享,以严防死守为底线,守牢市场监管领域安全风险底线。一是推动食品药品安全可感可及。开展“互联网+明厨亮灶”改造提升行动,力争校园“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到100%。督促各县市区市场监管局对辖区内零售药店实施监督检查单位数量不少于总数30%,其中对进行网络销售药店实施全覆盖检查。二是推动特种设备安全可感可及。全面开展电梯、锅炉、起重机械、压力管道等特种设备专项整治,确保特种设备安全。三是推动产品质量安全可感可及。实施2025年“双随机一公开”生产许可获证企业监督检查,对重点企业开展针对性检查,排查质量安全隐患。

产出指标:以标准引领产业发展,以计量和检验检测服务产业发展,统筹推进质量基础设施建设;扎实开展公平竞争审查,扎实开展重点领域监管,扎实优化消费环境;深入推进质量强市、强县、强链建设,深入实施知识产权强市战略;推动食品药品安全可感可及,推动特种设备安全可感可及,推动产品质量安全可感可及。指标设立依据为年度工作计划。

效益指标:通过一系列有效举措,使市场环境健康有序发展,当地经济逐年增长。指标设立依据为年度工作计划。

满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

(二)重点项目绩效目标编制情况

随州市市场监管局2025年共有项目14个,项目资金1702.27万元,其中:市场监管专项经费150万元、食品药品安全监管专项经费170万元、消费者协会工作经费8万元、质量监管专项经费541万元、知识产权专项经费9万元、随州市编钟质量奖评审和公共服务质量监测专项经费155万元、计量专用设备购置10.72万元、清河路原办公楼装修改造工程项目200万元、执法办案费169万元、企业合规改革工作经费74万元、委托检验经费90万元、省级市场监督管理专项抽检经费28万元、国家专汽质检中心建设13.9万元、国家专汽质检中心迎检专项经费83.65万元。

1、市场监管专项经费

(1)“市场监管专项经费项目”主要内容是:用于全市市场主体登记注册,承担依法规范和维护各类市场经营秩序,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。2025年预算安排150万元,资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是提高监管透明性、执法公正、服务高效,营造更加公平、透明、法治化的营商环境。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:

①市场主体户数增长率:目标值为≥5%。

②消费者投诉办结率:目标值为≥95%。

信用分级分类监管率:目标值为67%。

双随机任务部门联合率:目标值为≥90%

⑤新商标申请注册率:目标值为≥10%。指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:通过强化日常监管,严格行政执法,优化服务等举措,使市场环境健康有序发展,当地经济逐步增长。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:2024年,全市受理处理消费者咨询、投诉和举报19437件,其中:咨询563件、投诉16214件、举报2660件,共挽回消费者经济损失710.53万元,消费者满意度逐年提高,指标设立依据为年度工作总结。

2、食品药品安全监管专项工作经费

(1)“食品药品安全监管专项工作经费”主要内容是:用于全市各类食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等监管、审批相关工作,依法查处食品药品相关违法行为。2025年预算安排170万元,资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:保障全市食品药品安全,高质高效开展中小学校园食品安全、肉制品违法犯罪、“特供酒”清源打链等系列食品安全专项整治行动。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:

①计划完成食品安全监督抽检任务:目标值为≥1500个批次。

②计划完成药品安全监督抽检任务:目标值为≥300个批次。指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:通过强化日常监管,严格行政执法,优化服务等举措,使市场环境健康有序发展,当地经济逐步增长。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:消费者满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

3、消费者协会工作经费

(1)“消费者协会工作经费”主要内容是:用于向消费者提供消费信息和咨询服务,引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式,受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解。2025年预算安排8万元,资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序稳定,促进市场经济健康发展。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:引导消费者文明、健康消费,指标设立依据为年度工作任务。

效益指标健全完善消费维权工作机制,打通消费者权益保护的“最后一公里”。2024年,全市受理处理消费者咨询、投诉和举报19437件,其中:咨询563件、投诉16214件、举报2660件,共挽回消费者经济损失710.53万元。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:消费者投诉办结率≥95%,消费者满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

4、质量监督管理专项经费

(1)“质量监督管理专项工作经费”主要内容是:用于产品质量监督管理、安全风险监控、特种设备安全监管审批等相关工作。2025年预算安排541万元,资金来源:本年拨款一般公共预算资金236万元,上年结转资金305万元。

(2)项目绩效总目标是:加强质量安全监管,严厉打击质量违法行为,保障人民群众生命财产安全。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:

①全市质量工作会议:1次。

②推进质量强市战略:工作显著。

③特种设备安全监管:常态化。

④特种设备专项检查安全隐患排查:全覆盖。指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:2024年成功申报了“随县食用菌产业链质量提升”省级示范项目。完成《木耳酱》团体标准制定和《香菇酱》《香菇浓缩汁》两项团体标准的修订工作。《非物质文化遗产拜谒炎帝神农大典》获得省级地方标准立项,我市获得的首个文化类省级地方标准立项。主导起草研制的省级地方标准《地理标志产品 随州泡泡青》通过专家组评审。指标设立依据为年度工作任务

满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

5、知识产权专项经费

(1)“知识产权专项工作经费”主要内容是:用于推动知识产权保护工作体系和信用体系建设,促进知识产权转移转化,专利维权援助体系建设。2025年预算安排9万元,资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:提高专利质量、实施高价值专利培育工程;促进专利价值实现,实施专利转化运用工程;增强保护能力,实施企业知识产权护航工程;推进品牌强省,实施荆楚品牌培育工程;优化服务供给,实施知识产权服务能力提升工程。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:

①培育知识产权优势企业:≥5家。

②培育专利导航服务基地:≥3家。指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:2024年“随州香菇”“凯力风”“楚花香”荣获第十四届中华品牌商标博览会金奖,随州市市场监管局(知识产权局)荣获“2024中华品牌商标博览会贡献奖”。截至9月,全市授权发明专利132件,同比增长97.01%,位列全省第2名;有效商标注册量24843件,同比增长15.66%,位列全省第2名。指标设立依据为年度工作总结。

满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

6、随州市编钟质量奖评审和公共服务质量监测专项经费

(1)“随州市编钟质量奖评审和公共服务质量监测专项经费”主要内容是:推进我市质量强市建设,深入开展质量提升行动,强化质量工作领导,加强质量安全监管,推进质量领域改革,助力企业提质增效,打造随州样板,建设常压液体危险货物罐车治理工作示范区。2025年预算安排155万元,资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:推进质量强市建设,营造经济高质量发展优质环境,全力推进质量强市战略实施,建设常压液体危险货物罐车治理工作示范区,服务地方经济发展。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:

①编钟质量奖评定:≥1次。

②常压罐体培训会议:≥1次。指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:推进质量强市战略,建立常压液体危险货物罐车治理示范区,服务地方经济建设。指标设立依据为年度工作总结。

满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

7、计量专用设备购置

(1)“计量专用设备购置项目”主要内容是:用于计量专用设备购置,提升计量核心能力,加强计量标准建设。2025年预算安排10.72万元,资金来源:财政拨款结转政府性基金预算。

(2)项目绩效总目标是:提升专用汽车产业链计量服务空白领域的计量技术能力,建设精密测量、无损探伤测量、动态测量、在线测量等计量技术检测能力,提升本区域内产业计量检测服务能力。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:①完成计量设备购置。②完成社会公用计量标准建立:7项。③计量检定证书差错率:<0.03%。④计量器具定检完成率:≥98%。指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:提升本区域内产业计量检测服务能力。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

8、清河路办公楼装修改造工程项目经费

(1)“清河路办公楼装修改造工程项目”主要内容是:用于随州市市场监督管理局清河路办公楼装修改造。2025年预算安排200万元,资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:提高市场监管服务水平,改善服务环境,打造标准化办公环境,提高市场监管形象。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:服务企业、群众,服务社会,监管执法形象提升。指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:为服务对象提供高效舒适的服务环境。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

9、执法办案费

(1)“执法办案费”主要内容是:用于与执法办案相关的办公、差旅、公务用车、案件审理、审计、会计业务服务等相关工作。2025年预算安排169万元,资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:组织办理查处违法经营行为。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:查处、督办大案要案和有重大影响的跨区域案件,负责协调跨区域案件的查处工作。指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:通过查处违法经营行为,促使市场经营环境健康有序发展。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

10、企业合规改革工作经费

(1)“企业合规改革工作经费”主要用于行政许可事项评审,企业合规改革相关的日常管理工作。2025年预算安排74万元,资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标:为行政决策和建立行政审批监管体系提供技术支撑和信息保障。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:为行政决策和建立行政审批监管体系提供技术支撑和信息保障,建立各类专家、审核员、发证检验机构数据库,并承担行政许可审核员的日常管理工作。指标设立依据为年度工作任务。

社会效益指标:全面梳理弥补企业合规管理漏洞,提出可行的合规建设计划。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:服务对象满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

11、委托检验经费

(1)“委托检验经费”项目主要用于承担面向社会的非法定强制性检验检测项目的企业委托检测业务。2025年预算安排90万元,资金来源:单位其他收入资金。

(2)项目绩效总目标是:提高产品质量水平,维护市场公平竞争。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:委托检验批次≥500批次,指标设立依据是年度工作计划。

效益指标:服务企业数≥150家,指标设立依据是年度工作任务;

满意度指标:服务对象满意度逐年提高,指标设立依据为年度工作任务。

12、省级市场监督管理专项抽检经费

(1)“省级市场监督管理专项抽检”经费项目主要用于承担省局下达的产品质量定期监督和专项抽检任务。2025年预算安排28万元,资金来源:一般公共预算上年结转资金。

(2)项目绩效总目标是:加强产品质量安全监督管理,提高产品质量水平,保障人民群众生命财产安全。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:完成样品检验≥100批次,完成委托检验≥100批次,指标设立依据为年度工作任务;

效益指标:通过专项抽检,提升质量安全,促使市场环境健康有序发展,当地经济逐步增长。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:服务对象满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

13、国家专汽质检中心建设

(1)“国家专汽质检中心建设”项目主要用于筹建随州国家专汽质检中心。2025年预算安排13.9万元,资金来源:单位其他收入资金。

(2)项目绩效总目标是:随州国家专用汽车质检中心获得国家总局验收通过。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:完成专汽质检中心建设,为随州专汽制造企业提供专业的检验检测服务,指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:检验检测收入逐年提高,指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:服务对象满意度逐年提高,指标设立依据为年度工作任务。

14、国家专汽质检中心迎检专项经费

(1)“国家专汽质检中心迎检专项经费”项目主要用于国家市场监管总局对随州国家专用汽车质检中心的检验检测能力相关工作的验收。2025年预算安排83.65万元,资金来源:单位其他收入资金。

(2)项目绩效总目标是:随州国家专用汽车质检中心获得国家总局验收通过。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:完成专汽质检中心建设,为随州专汽制造企业提供专业的检验检测服务,指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:大力推进了随州专汽之都建设,对随州经济社会发展具有积极意义,指标设立依据是年度工作任务。

满意度指标:服务对象满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本部门2025年无国有资本经营预算收支。

(二)对其他情况的说明

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分随州市市场监管局(汇总)2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表


附件:    

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